Exercício: 2014 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2639 | 26/06/2014 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 124,96 | 124,96 | 124,96 |
2640 | 26/06/2014 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 64,17 | 64,17 | 64,17 |
2642 | 23/06/2014 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 271,22 | 271,22 | 271,22 |
2644 | 23/06/2014 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 511,27 | 511,27 | 511,27 |
2645 | 23/06/2014 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 108,79 | 108,79 | 108,79 |
2677 | 24/06/2014 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 82,82 | 82,82 | 82,82 |
2761 | 27/06/2014 | Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | 1.200,72 | 1.200,72 | 1.200,72 |
3063 | 16/07/2014 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 678,41 | 678,41 | 678,41 |
3078 | 17/07/2014 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 311,89 | 311,89 | 311,89 |
3204 | 24/07/2014 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 84,24 | 84,24 | 84,24 |
Sub-total | 3.438,49 | 3.438,49 | 3.438,49 |
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