Exercício: 2014 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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3475 | 14/08/2014 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 21,38 | 21,38 | 21,38 |
3508 | 19/08/2014 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 300,31 | 300,31 | 300,31 |
3664 | 25/08/2014 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 72,15 | 72,15 | 72,15 |
3665 | 25/08/2014 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 93,10 | 93,10 | 93,10 |
3686 | 27/08/2014 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1.307,90 | 1.307,90 | 1.307,90 |
3727 | 28/08/2014 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 61,26 | 61,26 | 61,26 |
3884 | 15/09/2014 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 23,40 | 23,40 | 23,40 |
3886 | 15/09/2014 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 264,62 | 264,62 | 264,62 |
4078 | 23/09/2014 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 791,07 | 791,07 | 791,07 |
4099 | 26/09/2014 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1.099,54 | 1.099,54 | 1.099,54 |
Sub-total | 4.034,73 | 4.034,73 | 4.034,73 |
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