Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
2746 |
21/05/2019 |
VELCI AZEVEDO 55637256004 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
2775 |
23/05/2019 |
L J S DA PAIXAO PECAS ME |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
2796 |
24/05/2019 |
MECANICA MAGNI LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
2797 |
24/05/2019 |
ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
2798 |
24/05/2019 |
DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
2799 |
24/05/2019 |
ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
2821 |
27/05/2019 |
SIDINEI RICARDO ENDRES ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
3056 |
31/05/2019 |
MAPFRE SEGUROS GERAIS SA SAO PAULO |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
3057 |
31/05/2019 |
MAPFRE SEGUROS GERAIS SA SAO PAULO |
3.750,00 |
3.750,00 |
3.750,00 |
3065 |
31/05/2019 |
GENTE SEGURADORA SA |
7.850,00 |
7.850,00 |
7.850,00 |
3098 |
04/06/2019 |
L J S DA PAIXAO PECAS ME |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
3100 |
04/06/2019 |
VARLEI PEDRO MAIER 37407945004 |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
3115 |
05/06/2019 |
JEFERSON CAMARGO DE CAMPOS 01984774069 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
3125 |
06/06/2019 |
SIDINEI RICARDO ENDRES ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
3159 |
07/06/2019 |
LEANDRO FRESE 66380022015 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
3162 |
10/06/2019 |
VARLEI PEDRO MAIER 37407945004 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
3193 |
11/06/2019 |
PEDERSEN ZENI & CIA LTDA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
3203 |
12/06/2019 |
EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
3210 |
12/06/2019 |
GERMANO VIDAL RODRIGUES WEGENER FILHO 02019844079 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
3243 |
13/06/2019 |
MECANICA MAGNI LTDA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
Sub-total |
15.065,00 |
15.065,00 |
15.065,00 |