Exercício: 2015 |
Nome do Credor: OI MOVEL S A |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2434 | 15/04/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 29,90 | 29,90 | 29,90 |
3140 | 18/05/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 197,00 | 197,00 | 197,00 |
3141 | 18/05/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 336,83 | 336,83 | 336,83 |
3142 | 18/05/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 29,90 | 29,90 | 29,90 |
3143 | 18/05/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 74,80 | 74,80 | 74,80 |
3144 | 18/05/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 29,90 | 29,90 | 29,90 |
3811 | 17/06/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 214,41 | 214,41 | 214,41 |
3812 | 17/06/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 29,90 | 29,90 | 29,90 |
3813 | 17/06/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 80,39 | 80,39 | 80,39 |
3814 | 17/06/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 29,90 | 29,90 | 29,90 |
Sub-total | 1.052,93 | 1.052,93 | 1.052,93 |
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