Exercício: 2015 |
Nome do Credor: OI MOVEL S A |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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5047 | 17/08/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 29,90 | 29,90 | 29,90 |
6169 | 07/10/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 197,00 | 197,00 | 197,00 |
6170 | 07/10/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 29,90 | 29,90 | 29,90 |
6171 | 07/10/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 74,80 | 74,80 | 74,80 |
6172 | 07/10/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 29,90 | 29,90 | 29,90 |
6173 | 07/10/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 309,20 | 309,20 | 309,20 |
6328 | 22/10/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 197,00 | 197,00 | 197,00 |
6329 | 22/10/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 29,90 | 29,90 | 29,90 |
6330 | 22/10/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 29,90 | 29,90 | 29,90 |
6331 | 22/10/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 74,80 | 74,80 | 74,80 |
Sub-total | 1.002,30 | 1.002,30 | 1.002,30 |
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