Exercício: 2015 |
Nome do Credor: OI MOVEL S A |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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3815 | 17/06/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 338,78 | 338,78 | 338,78 |
4456 | 15/07/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 212,53 | 212,53 | 212,53 |
4457 | 15/07/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 29,90 | 29,90 | 29,90 |
4458 | 15/07/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 29,90 | 29,90 | 29,90 |
4459 | 15/07/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 74,80 | 74,80 | 74,80 |
4460 | 15/07/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 335,45 | 335,45 | 335,45 |
5043 | 17/08/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 197,00 | 197,00 | 197,00 |
5044 | 17/08/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 29,90 | 29,90 | 29,90 |
5045 | 17/08/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 310,09 | 310,09 | 310,09 |
5046 | 17/08/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 75,69 | 75,69 | 75,69 |
Sub-total | 1.634,04 | 1.634,04 | 1.634,04 |
< 1 2 3 4 5 6 7 > |