Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
983 |
06/03/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
67,00 |
67,00 |
67,00 |
984 |
06/03/2013 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
63,00 |
63,00 |
63,00 |
987 |
06/03/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
878,70 |
878,70 |
878,70 |
988 |
06/03/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
58,35 |
58,35 |
58,35 |
1010 |
07/03/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
112,85 |
112,85 |
112,85 |
1011 |
07/03/2013 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
785,00 |
785,00 |
785,00 |
1106 |
13/03/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1107 |
13/03/2013 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1634 |
10/04/2013 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.607,90 |
1.607,90 |
1.607,90 |
1800 |
24/04/2013 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
2415 |
14/05/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
511,80 |
511,80 |
511,80 |
2461 |
17/05/2013 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
151,40 |
151,40 |
151,40 |
2462 |
17/05/2013 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
220,95 |
220,95 |
220,95 |
2463 |
17/05/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
58,00 |
58,00 |
58,00 |
2464 |
17/05/2013 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
536,98 |
536,98 |
536,98 |
2480 |
17/05/2013 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
345,82 |
345,82 |
345,82 |
2481 |
17/05/2013 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.021,60 |
1.021,60 |
1.021,60 |
2482 |
17/05/2013 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
959,80 |
959,80 |
959,80 |
2483 |
17/05/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
1.011,50 |
1.011,50 |
1.011,50 |
2484 |
17/05/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
Sub-total |
9.000,65 |
9.000,65 |
9.000,65 |