Exercício: 2023 |
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2611 | 05/05/2023 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 427,45 | 427,45 | 427,45 |
2685 | 09/05/2023 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 174,07 | 174,07 | 174,07 |
2737 | 11/05/2023 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 209,34 | 209,34 | 209,34 |
2879 | 23/05/2023 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
2880 | 23/05/2023 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 48,30 | 48,30 | 48,30 |
2884 | 23/05/2023 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 178,85 | 178,85 | 178,85 |
2885 | 23/05/2023 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 591,32 | 591,32 | 591,32 |
2895 | 23/05/2023 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 99,85 | 99,85 | 99,85 |
2902 | 24/05/2023 | FERRAMENTAS | 176,78 | 176,78 | 176,78 |
2950 | 24/05/2023 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 201,53 | 201,53 | 201,53 |
Sub-total | 2.807,49 | 2.807,49 | 2.807,49 |
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