Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COMERCIAL ERK LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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4626 | 10/07/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 27.468,50 | 27.468,50 | 27.468,50 |
4664 | 11/07/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 298,90 | 298,90 | 298,90 |
Sub-total | 27.767,40 | 27.767,40 | 27.767,40 | ||
Total | 27.767,40 | 27.767,40 | 27.767,40 |