Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
1048 |
27/02/2014 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
137,43 |
137,43 |
137,43 |
1403 |
19/03/2014 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV |
7,58 |
7,58 |
7,58 |
1537 |
27/03/2014 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV |
137,43 |
137,43 |
137,43 |
1844 |
16/04/2014 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV |
7,58 |
7,58 |
7,58 |
1982 |
28/04/2014 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV |
137,43 |
137,43 |
137,43 |
2291 |
19/05/2014 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV |
7,60 |
7,60 |
7,60 |
2438 |
28/05/2014 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV |
137,43 |
137,43 |
137,43 |
3002 |
26/06/2014 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV |
7,61 |
7,61 |
7,61 |
3860 |
27/08/2014 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.164,35 |
1.164,35 |
1.164,35 |
4283 |
25/09/2014 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.046,64 |
1.046,64 |
1.046,64 |
4682 |
28/10/2014 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.046,64 |
1.046,64 |
1.046,64 |
5093 |
25/11/2014 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.046,64 |
1.046,64 |
1.046,64 |
5547 |
15/12/2014 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
697,76 |
697,76 |
697,76 |
Sub-total |
5.582,12 |
5.582,12 |
5.582,12 |
Total |
5.582,12 |
5.582,12 |
5.582,12 |