Exercício: 2017 |
Nome do Credor: GILBERTO ANTONIO ROSS - ME |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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11465 | 09/11/2017 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 359,00 | 359,00 | 359,00 |
11466 | 09/11/2017 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 182,80 | 182,80 | 182,80 |
11488 | 09/11/2017 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 69,00 | 69,00 | 69,00 |
11489 | 09/11/2017 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
11490 | 09/11/2017 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
11491 | 09/11/2017 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
11492 | 09/11/2017 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
11493 | 09/11/2017 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 82,00 | 82,00 | 82,00 |
11494 | 09/11/2017 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 107,25 | 107,25 | 107,25 |
11495 | 09/11/2017 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
Sub-total | 1.012,05 | 1.012,05 | 1.012,05 |
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