Exercício: 2017 |
Nome do Credor: GILBERTO ANTONIO ROSS - ME |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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11496 | 09/11/2017 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 42,40 | 42,40 | 42,40 |
11497 | 09/11/2017 | FERRAMENTAS | 74,00 | 74,00 | 74,00 |
11504 | 09/11/2017 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 721,00 | 721,00 | 721,00 |
12247 | 28/11/2017 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 2.798,68 | 2.798,68 | 2.798,68 |
12248 | 28/11/2017 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 1.881,12 | 1.881,12 | 1.881,12 |
12249 | 28/11/2017 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 102,00 | 102,00 | 102,00 |
12250 | 28/11/2017 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
12251 | 28/11/2017 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 697,50 | 697,50 | 697,50 |
12253 | 28/11/2017 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 597,00 | 597,00 | 597,00 |
12254 | 28/11/2017 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 89,00 | 89,00 | 89,00 |
Sub-total | 7.042,70 | 7.042,70 | 7.042,70 |
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