Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Programa
Exercício: 2019

Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho Data Credor Empenhado Liquidado Pago
156 02/01/2019 VENCIMENTOS A PAGAR 452,05 452,05 452,05
157 02/01/2019 VENCIMENTOS A PAGAR 1.448,90 1.448,90 1.448,90
158 02/01/2019 VENCIMENTOS A PAGAR 1.368,80 1.368,80 1.368,80
159 02/01/2019 VENCIMENTOS A PAGAR 222,41 222,41 222,41
160 02/01/2019 VENCIMENTOS A PAGAR 897,09 897,09 897,09
161 02/01/2019 FUNDAP 283,19 283,19 283,19
162 02/01/2019 VENCIMENTOS A PAGAR 1.194,94 1.194,94 1.194,94
163 02/01/2019 VENCIMENTOS A PAGAR 31.808,67 31.808,67 31.808,67
218 02/01/2019 OURO TUR VIAGENS E TUR.ESPUMOSO LTD 3.494,70 3.494,70 3.494,70
220 02/01/2019 MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME 3.138,96 3.138,96 3.138,96
221 02/01/2019 W S TUR TRANSPORTE E TURISMO WAGNER SCHERER RODRIG 3.521,28 3.521,28 3.521,28
243 02/01/2019 VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS L 1.013,91 1.013,91 1.013,91
248 02/01/2019 TRANSPORTES MALMANN LTDA 1.742,40 1.742,40 1.742,40
302 03/01/2019 VERA MAGNI ME 285,00 285,00 285,00
303 03/01/2019 VERA MAGNI ME 450,00 450,00 450,00
304 03/01/2019 CAROLI GUGEL COSTA MEI 480,00 480,00 480,00
310 03/01/2019 AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME 579,81 579,81 579,81
311 03/01/2019 AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME 2.213,47 2.213,47 2.213,47
342 03/01/2019 OI SA BRASIL TELECOM 217,73 217,73 217,73
343 03/01/2019 OI SA BRASIL TELECOM 256,19 256,19 256,19
Sub-total 55.069,50 55.069,50 55.069,50
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