Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
9057 |
29/09/2025 |
CRESTANI E DONATTI LTDA ME |
1.600,00 |
1.600,00 |
0,00 |
9058 |
29/09/2025 |
GDS AMPLA COMUNICAÇÃO LTDA ME |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
9059 |
29/09/2025 |
UNISEG SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA |
2.200,00 |
2.200,00 |
0,00 |
9060 |
29/09/2025 |
GW PUBLICIDADE LEGAL E CONSULROTIA EIRELI |
310,00 |
310,00 |
0,00 |
9064 |
30/09/2025 |
FUNERÁRIA ESPUMOSENSE LTDA ME |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
9077 |
30/09/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
257,45 |
257,45 |
12,36 |
9078 |
30/09/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
237,69 |
237,69 |
11,43 |
9079 |
30/09/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
231,90 |
231,90 |
11,14 |
9080 |
30/09/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
211,32 |
211,32 |
10,14 |
9084 |
30/09/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
3.656,35 |
3.656,35 |
43,86 |
9085 |
30/09/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
83,29 |
83,29 |
0,99 |
9088 |
30/09/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
119,99 |
119,99 |
1,42 |
9089 |
30/09/2025 |
CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
3.738,00 |
3.738,00 |
3.738,00 |
9090 |
30/09/2025 |
CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
6.072,00 |
1.518,00 |
0,00 |
9091 |
30/09/2025 |
CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
2.681,80 |
2.681,80 |
2.681,80 |
9095 |
01/10/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
44.183,61 |
44.183,61 |
530,20 |
9096 |
01/10/2025 |
CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
15.955,04 |
15.955,04 |
15.955,04 |
9101 |
01/10/2025 |
DPM EDUCAÇAO LTDA |
666,00 |
666,00 |
0,00 |
9102 |
01/10/2025 |
DPM EDUCAÇAO LTDA |
1.332,00 |
1.332,00 |
159,84 |
9104 |
01/10/2025 |
ATACAREJO TIO JULICO LTDA |
26.300,00 |
26.300,00 |
0,00 |
Sub-total |
114.836,44 |
110.282,44 |
23.156,22 |