Despesas Orçamentárias por Órgão
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
7807 |
01/08/2017 |
VEISA VEICULOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7810 |
01/08/2017 |
TRANSPORTES E TURISMO ANGEL TUR LTDA |
17.850,00 |
17.850,00 |
17.850,00 |
7811 |
01/08/2017 |
VIVO CELULAR CRT S/A |
1.079,80 |
1.079,80 |
1.079,80 |
7814 |
01/08/2017 |
CEZAR A FRANTZ MACHADO ME |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
7850 |
02/08/2017 |
VANDERLEI JOSE PROVENSI ME |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
7864 |
02/08/2017 |
VEISA VEICULOS LTDA |
1.645,00 |
1.645,00 |
1.645,00 |
7867 |
02/08/2017 |
FLAVIO CLAIR DA SILVA & CIA LTDA ME |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
7893 |
03/08/2017 |
MAURI MARCHESE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7928 |
04/08/2017 |
TECSUL-ENGENHARIA INSPECAO VEICULAR |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
8035 |
08/08/2017 |
JOAO CLAIR BAO |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
8049 |
08/08/2017 |
OI SA BRASIL TELECOM |
194,72 |
194,72 |
194,72 |
8055 |
08/08/2017 |
EDGAR CHIAMOLERA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
8061 |
08/08/2017 |
CARLOS ALBERTO REZENDE BATISTA - MEI |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
8094 |
09/08/2017 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8095 |
09/08/2017 |
OI SA BRASIL TELECOM |
70,87 |
70,87 |
70,87 |
8097 |
09/08/2017 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
5,12 |
5,12 |
5,12 |
8099 |
09/08/2017 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
2,17 |
2,17 |
2,17 |
8120 |
09/08/2017 |
TRANSPORTES E TURISMO ANGEL TUR LTDA |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
8171 |
11/08/2017 |
JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
8186 |
11/08/2017 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
255,39 |
255,39 |
255,39 |
Sub-total |
41.165,07 |
41.165,07 |
41.165,07 |