Despesas Orçamentárias por Órgão
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10773 |
23/10/2017 |
DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
3.220,00 |
3.220,00 |
3.220,00 |
10774 |
23/10/2017 |
MARCOS ANTONIO MORAES DA SILVA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
10778 |
23/10/2017 |
JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
10831 |
24/10/2017 |
JOAO CLAIR BAO |
2.541,50 |
2.541,50 |
2.541,50 |
10857 |
26/10/2017 |
CB NET INTERNET LTDA |
165,33 |
165,33 |
165,33 |
10865 |
26/10/2017 |
CLAUDIOMIRO DA COSTA |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
10868 |
26/10/2017 |
ASSIST TECNICA CASA DO VOLKS LTDA |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
10888 |
26/10/2017 |
DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
446,25 |
446,25 |
446,25 |
11315 |
07/11/2017 |
JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
11333 |
07/11/2017 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11367 |
07/11/2017 |
CORBELINI E DALVITLTDA NOVO HOTEL |
6.355,00 |
6.355,00 |
6.355,00 |
11419 |
07/11/2017 |
JOSE VL MAGNI BRASCAR MECANICA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11421 |
07/11/2017 |
JOSE VL MAGNI BRASCAR MECANICA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
11423 |
07/11/2017 |
CLECI ANGELITA MORAES BARBOSA MEI |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
11544 |
10/11/2017 |
VIVO CELULAR CRT S/A |
2.471,47 |
2.471,47 |
2.471,47 |
11591 |
13/11/2017 |
COPREL TELECOM LTDA |
234,72 |
234,72 |
234,72 |
11613 |
13/11/2017 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
103,80 |
103,80 |
103,80 |
11614 |
13/11/2017 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
372,41 |
372,41 |
372,41 |
11618 |
13/11/2017 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
1,01 |
1,01 |
1,01 |
11619 |
13/11/2017 |
OI SA BRASIL TELECOM |
1.635,90 |
1.635,90 |
1.635,90 |
Sub-total |
18.428,39 |
18.428,39 |
18.428,39 |