Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
8433 |
13/09/2016 |
GILMAR TRENHAGO |
7.882,56 |
7.882,56 |
7.882,56 |
8434 |
13/09/2016 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
7.776,30 |
7.776,30 |
7.776,30 |
8435 |
13/09/2016 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
8.142,00 |
8.142,00 |
8.142,00 |
8436 |
13/09/2016 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA. |
6.861,36 |
6.861,36 |
6.861,36 |
8437 |
13/09/2016 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
6.768,90 |
6.768,90 |
6.768,90 |
8438 |
13/09/2016 |
SABRINA PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8439 |
13/09/2016 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA - ME |
8.987,68 |
8.987,68 |
8.987,68 |
8440 |
13/09/2016 |
PORTELA & VINCHIGUERRA LTDA |
4.128,00 |
4.128,00 |
4.128,00 |
8441 |
13/09/2016 |
W S TUR TRANSPORTE E TURISMO WAGNER SCHERER RODRIG |
5.277,12 |
5.277,12 |
5.277,12 |
8442 |
13/09/2016 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
7.751,12 |
7.751,12 |
7.751,12 |
8443 |
13/09/2016 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
6.182,40 |
6.182,40 |
6.182,40 |
8444 |
13/09/2016 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
4.737,60 |
4.737,60 |
4.737,60 |
8453 |
13/09/2016 |
JOSE CARLOS FERNANDES DA COSTA MEI |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
8482 |
14/09/2016 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA |
479,62 |
479,62 |
479,62 |
8484 |
14/09/2016 |
EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA |
1.594,00 |
1.594,00 |
1.594,00 |
8485 |
14/09/2016 |
EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA |
595,00 |
595,00 |
595,00 |
8486 |
14/09/2016 |
WAGNER DOLCI ME |
9.980,00 |
9.980,00 |
9.980,00 |
8518 |
16/09/2016 |
CENTRO DE TINTAS ESPUMOSENSE LTDA ME |
9.734,80 |
9.734,80 |
9.734,80 |
8519 |
16/09/2016 |
ANTONIO VIAN BAZAR PONTO UTIL |
310,30 |
310,30 |
310,30 |
8529 |
16/09/2016 |
BANRISUL SERVICOS LTDA |
222,15 |
222,15 |
222,15 |
Sub-total |
97.560,91 |
97.560,91 |
97.560,91 |