Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
3587 |
15/05/2025 |
FLAVIA DOS SANTOS TEIXEIRA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
6.775,14 |
6.775,14 |
6.775,14 |
3600 |
16/05/2025 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
750,00 |
750,00 |
0,00 |
3601 |
16/05/2025 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
1.917,05 |
1.917,05 |
0,00 |
3608 |
19/05/2025 |
ATACAREJO TIO JULICO LTDA |
19.402,43 |
19.402,43 |
19.402,43 |
3609 |
19/05/2025 |
ATACAREJO TIO JULICO LTDA |
9.897,75 |
9.897,75 |
9.897,75 |
3610 |
19/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
755,61 |
755,61 |
755,61 |
3646 |
20/05/2025 |
DANIA NICOLINI BORGHETTI |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
3677 |
22/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
2.030,41 |
2.030,41 |
2.030,41 |
3688 |
23/05/2025 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
591,53 |
591,53 |
0,00 |
3695 |
23/05/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
18.378,46 |
18.378,46 |
18.378,46 |
3696 |
23/05/2025 |
GEHLENTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA |
13.023,38 |
13.023,38 |
13.023,38 |
3697 |
23/05/2025 |
LISANDRO FERNANDES TRANSPORTES LTDA ME |
6.578,48 |
6.578,48 |
6.578,48 |
3698 |
23/05/2025 |
L & L TRANSPORTES |
7.941,08 |
7.941,08 |
7.941,08 |
3699 |
23/05/2025 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
6.564,96 |
6.564,96 |
6.564,96 |
3700 |
23/05/2025 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
7.692,47 |
7.692,47 |
7.692,47 |
3701 |
23/05/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
11.796,12 |
11.796,12 |
11.796,12 |
3702 |
23/05/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
24.822,68 |
24.822,68 |
24.822,68 |
3734 |
26/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
424,41 |
424,41 |
1,02 |
3775 |
28/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
445,36 |
445,36 |
1,07 |
3776 |
28/05/2025 |
COTRIEL - DEPOSITO |
33,00 |
33,00 |
0,40 |
Sub-total |
140.065,32 |
140.065,32 |
135.906,46 |