Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
5926 |
02/05/2024 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
5.997,82 |
5.997,82 |
5.997,82 |
5932 |
02/05/2024 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
2.042,72 |
2.042,72 |
2.042,72 |
5955 |
02/05/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
7.740,20 |
7.740,20 |
7.740,20 |
5957 |
02/05/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
5.753,25 |
5.753,25 |
5.753,25 |
5962 |
02/05/2024 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
6.346,32 |
6.346,32 |
6.346,32 |
5963 |
02/05/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
8.109,20 |
8.109,20 |
8.109,20 |
5966 |
02/05/2024 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
1.448,91 |
1.448,91 |
1.448,91 |
7248 |
03/06/2024 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
2.610,45 |
2.610,45 |
2.610,45 |
7251 |
03/06/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
5.032,31 |
5.032,31 |
5.032,31 |
7256 |
03/06/2024 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
4.907,31 |
4.907,31 |
4.907,31 |
7261 |
03/06/2024 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
1.671,31 |
1.671,31 |
1.671,31 |
7265 |
03/06/2024 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
760,65 |
760,65 |
760,65 |
7272 |
03/06/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
6.332,89 |
6.332,89 |
6.332,89 |
7274 |
03/06/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
4.931,36 |
4.931,36 |
4.931,36 |
7279 |
03/06/2024 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
5.439,70 |
5.439,70 |
5.439,70 |
7280 |
03/06/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
7.372,00 |
7.372,00 |
7.372,00 |
7294 |
03/06/2024 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
3.400,80 |
3.400,80 |
3.400,80 |
7297 |
03/06/2024 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
3.441,22 |
3.441,22 |
3.441,22 |
8667 |
03/07/2024 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
2.755,48 |
2.755,48 |
2.755,48 |
8670 |
03/07/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
5.311,88 |
5.311,88 |
5.311,88 |
Sub-total |
91.405,78 |
91.405,78 |
91.405,78 |