Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23443 |
14/10/2021 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
23452 |
14/10/2021 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
1.530,00 |
1.530,00 |
1.530,00 |
23454 |
14/10/2021 |
MARCOS PAULO NUNES 05512677047 |
975,00 |
975,00 |
975,00 |
23459 |
14/10/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
2.194,00 |
2.194,00 |
2.194,00 |
23460 |
14/10/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
23461 |
14/10/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
23464 |
14/10/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.730,00 |
1.730,00 |
1.730,00 |
23465 |
14/10/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
23470 |
14/10/2021 |
PAULO CESAR DE SOUZA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
23471 |
14/10/2021 |
LURDES DE VARGAS |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
23472 |
14/10/2021 |
MARIA LUISA PRESTES FAGUNDES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23473 |
14/10/2021 |
MARIA LUISA PRESTES FAGUNDES |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
23474 |
14/10/2021 |
GEMMA BASSO FELIN |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
23476 |
14/10/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
165,06 |
165,06 |
165,06 |
23492 |
14/10/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
23493 |
14/10/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
23494 |
14/10/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
23503 |
14/10/2021 |
PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
23504 |
14/10/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
127,80 |
127,80 |
127,80 |
23506 |
14/10/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
14.932,03 |
14.932,03 |
14.932,03 |
Sub-total |
25.669,89 |
25.669,89 |
25.669,89 |