Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18125 |
03/10/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
497,41 |
497,41 |
497,41 |
18203 |
04/10/2018 |
CLEBERSON RODRIGO FERLA ME |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
18301 |
05/10/2018 |
SERVIPLAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
18322 |
08/10/2018 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
131,40 |
131,40 |
131,40 |
18327 |
08/10/2018 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
138,60 |
138,60 |
138,60 |
18381 |
08/10/2018 |
DANIELA MACAGNAN POSTAY |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
18382 |
08/10/2018 |
MICHELLE KRUGER |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
18456 |
09/10/2018 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
18544 |
10/10/2018 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
18651 |
11/10/2018 |
OI S. A. |
182,64 |
182,64 |
182,64 |
18661 |
11/10/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
49,99 |
49,99 |
49,99 |
18664 |
11/10/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
70,65 |
70,65 |
70,65 |
18722 |
15/10/2018 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
18761 |
15/10/2018 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
18772 |
15/10/2018 |
MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA ME |
301,21 |
301,21 |
301,21 |
18841 |
16/10/2018 |
OI S. A. |
235,90 |
235,90 |
235,90 |
18920 |
17/10/2018 |
OI S. A. |
244,69 |
244,69 |
244,69 |
18954 |
17/10/2018 |
OI S. A. |
204,79 |
204,79 |
204,79 |
18957 |
17/10/2018 |
OI S. A. |
266,76 |
266,76 |
266,76 |
19125 |
22/10/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
739,21 |
739,21 |
739,21 |
Sub-total |
4.747,25 |
4.747,25 |
4.747,25 |