Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15751 |
15/08/2019 |
ELISEU JOSE DE MATOS 54450489004 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
15816 |
16/08/2019 |
LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ 69458855004 |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
15984 |
19/08/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
91,56 |
91,56 |
91,56 |
15986 |
19/08/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
91,56 |
91,56 |
91,56 |
16059 |
20/08/2019 |
GENILSE LAMONATTO MILANI ME |
15.030,00 |
15.030,00 |
15.030,00 |
16315 |
22/08/2019 |
IVANI LUIZ FELIPPI 39498960053 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
16787 |
26/08/2019 |
FLAVIO DE ALMEIDA 92641032015 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
16852 |
27/08/2019 |
JAINE DA SILVA 01930606044 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
16983 |
28/08/2019 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
17123 |
30/08/2019 |
FLAVIO DE ALMEIDA 92641032015 |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
17185 |
30/08/2019 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
475,00 |
475,00 |
475,00 |
17320 |
03/09/2019 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
1.409,00 |
1.409,00 |
1.409,00 |
17527 |
05/09/2019 |
LEANDRO FABIO BERTANI 80173683053 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
17622 |
06/09/2019 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
1.494,00 |
1.494,00 |
1.494,00 |
17746 |
11/09/2019 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
17886 |
12/09/2019 |
JOÃO ALVARISTO DOS SANTOS 39974880025 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
17949 |
16/09/2019 |
PAULO ROBERTO DOS SANTOS 41762410044 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
17966 |
16/09/2019 |
OI S. A. |
269,12 |
269,12 |
269,12 |
17971 |
16/09/2019 |
ELISEU JOSE DE MATOS 54450489004 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
17972 |
16/09/2019 |
ELISEU JOSE DE MATOS 54450489004 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
Sub-total |
32.890,24 |
32.890,24 |
32.890,24 |