Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13831 |
23/06/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
13832 |
23/06/2021 |
HW SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS |
1.181,80 |
1.181,80 |
1.181,80 |
14199 |
23/06/2021 |
PAULO ROBERTO DOS SANTOS 41762410044 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
14221 |
23/06/2021 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
14222 |
23/06/2021 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
14232 |
23/06/2021 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
14233 |
23/06/2021 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
14234 |
23/06/2021 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
14247 |
24/06/2021 |
RUDINEI DOS SANTOS PRESTES 00150710062 ME |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
14262 |
24/06/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
14284 |
24/06/2021 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
10.422,84 |
10.422,84 |
10.422,84 |
14285 |
24/06/2021 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
583,50 |
583,50 |
583,50 |
14313 |
24/06/2021 |
INACIO DALAN 42226732004 |
1.983,00 |
1.983,00 |
1.983,00 |
14326 |
24/06/2021 |
EMERSON ROBERTO ROSSONI 00550391037 |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
14344 |
24/06/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
14351 |
24/06/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
214,00 |
214,00 |
214,00 |
14359 |
24/06/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
14363 |
24/06/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
214,00 |
214,00 |
214,00 |
14388 |
25/06/2021 |
ORAIDE BASSO 00895280000 |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
14391 |
25/06/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
Sub-total |
27.961,14 |
27.961,14 |
27.961,14 |