Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10742 |
19/05/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
10745 |
19/05/2021 |
JOSE L DE ALMEIDA ME |
818,84 |
818,84 |
818,84 |
10746 |
19/05/2021 |
JOSE L DE ALMEIDA ME |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
10769 |
19/05/2021 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
10810 |
19/05/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
10891 |
20/05/2021 |
CASARÃO TENDAS PRODUÇOES E EVENTOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10892 |
20/05/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
10912 |
21/05/2021 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
10944 |
21/05/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
61,37 |
61,37 |
61,37 |
10955 |
21/05/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
63,72 |
63,72 |
63,72 |
10956 |
21/05/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
154,32 |
154,32 |
154,32 |
10957 |
21/05/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
73,86 |
73,86 |
73,86 |
10963 |
21/05/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
229,92 |
229,92 |
229,92 |
11007 |
21/05/2021 |
GABRIEL SEBASTIANO DE MARIA 04931741096 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
11010 |
21/05/2021 |
TRANSPORTES DAL CANTON LTDA |
836,00 |
836,00 |
836,00 |
11018 |
24/05/2021 |
ANTONIO ANIBAL DE AZEVEDO 34346961053 |
485,00 |
485,00 |
485,00 |
11019 |
24/05/2021 |
ANA MARIA ZENATTI PANOSSO 16746473015 |
2.358,00 |
2.358,00 |
2.358,00 |
11021 |
24/05/2021 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
11022 |
24/05/2021 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
11023 |
24/05/2021 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
Sub-total |
11.081,03 |
11.081,03 |
11.081,03 |