Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12362 |
18/09/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
32.078,97 |
32.078,97 |
32.078,97 |
12415 |
18/09/2024 |
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
4.045,50 |
4.045,50 |
4.045,50 |
12419 |
18/09/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
12420 |
18/09/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
12421 |
18/09/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
12422 |
18/09/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
12423 |
18/09/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
12424 |
18/09/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
12425 |
18/09/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
12426 |
18/09/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
12427 |
19/09/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
12436 |
19/09/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
144,33 |
144,33 |
144,33 |
12438 |
19/09/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
144,33 |
144,33 |
144,33 |
12450 |
23/09/2024 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
896,20 |
896,20 |
896,20 |
12462 |
23/09/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
10.477,50 |
10.477,50 |
10.477,50 |
12463 |
23/09/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
202,29 |
202,29 |
202,29 |
12466 |
23/09/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
161,44 |
161,44 |
161,44 |
12480 |
23/09/2024 |
TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA EPP |
74.466,10 |
74.466,10 |
74.466,10 |
12491 |
23/09/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
80,76 |
80,76 |
80,76 |
12507 |
23/09/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
71,25 |
71,25 |
71,25 |
Sub-total |
133.768,67 |
133.768,67 |
133.768,67 |