Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COMERCIAL UNYLUX LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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1860 | 04/02/2019 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 5.901,00 | 5.901,00 | 5.901,00 |
1871 | 04/02/2019 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 |
3455 | 14/03/2019 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
4650 | 29/03/2019 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 2.021,00 | 2.021,00 | 2.021,00 |
6067 | 30/04/2019 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
8750 | 28/06/2019 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 10.919,30 | 10.919,30 | 10.919,30 |
Sub-total | 24.221,30 | 24.221,30 | 24.221,30 | ||
Total | 24.221,30 | 24.221,30 | 24.221,30 |