Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15306 |
29/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
15308 |
30/10/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.662,90 |
1.662,90 |
1.662,90 |
15309 |
30/10/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
15310 |
30/10/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
15314 |
30/10/2024 |
CLARICE APARECIDA BORGES DE ALMEIDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15316 |
30/10/2024 |
JOICE MARQUES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15318 |
30/10/2024 |
CLARICE APARECIDA BORGES DE ALMEIDA |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
15319 |
30/10/2024 |
JOICE MARQUES |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
15321 |
30/10/2024 |
CLINICA RADIOLOGICA IBIRUBA LTDA |
67.160,11 |
67.160,11 |
67.160,11 |
15330 |
30/10/2024 |
MARINA VEICULOS LTDA |
1.933,99 |
1.933,99 |
1.933,99 |
15357 |
31/10/2024 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
15387 |
31/10/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.066,68 |
1.066,68 |
1.066,68 |
15388 |
31/10/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
216,45 |
216,45 |
216,45 |
15389 |
31/10/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
100,59 |
100,59 |
100,59 |
15390 |
31/10/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
19,98 |
19,98 |
19,98 |
15391 |
31/10/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
295,36 |
295,36 |
295,36 |
15392 |
31/10/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
58,65 |
58,65 |
58,65 |
15393 |
31/10/2024 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
188,72 |
188,72 |
188,72 |
15394 |
31/10/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
212,31 |
212,31 |
212,31 |
15395 |
31/10/2024 |
I P E R G S |
66,83 |
66,83 |
66,83 |
Sub-total |
77.082,57 |
77.082,57 |
77.082,57 |