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Última atualização realizada em 26/06/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Consulta da Ordem Cronológica de Pagamento
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CPF/CNPJ do Credor: Listar Empenhos:
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Fonte de Recurso: 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
30/06/2026 19.140.331/0001-55 3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA 7310/2026 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA 1.800,00
08/07/2026 02.231.696/0001-92 CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS 7428/2026 MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (BÁSICOS) 15.730,79
Sub-total 176,77

Fonte de Recurso: 1601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
30/06/2026 04.602.789/0001-01 DATEN TECNOLOGIA LTDA 7635/2026 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES 176,77
Sub-total 9.407,38

Fonte de Recurso: 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
29/06/2026 91.540.575/0001-52 MACONS MATERIAIS DE CONSTRUCAO SCHNEIDER LTDA ME 7552/2026 LOCACAO DE IMOVEIS 6.246,60
29/06/2026 402.076.760-20 PEDRO DOS SANTOS LEAL 9065/2026 LOCACAO DE IMOVEIS 3.160,78
Sub-total 6.377,18

Fonte de Recurso: 2759 - Recursos Vinculados a Fundos
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
29/06/2026 040.346.510-91 ALVO ANTONIO CAMERA 2406/2026 LOCACAO DE IMOVEIS 4.769,16
29/06/2026 010.184.140-02 NEUSA FRITSCH 4329/2026 LOCACAO DE IMOVEIS 1.608,02
Sub-total 1.892,96

Fonte de Recurso: 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
01/07/2026 27.202.151/0001-89 ROBSON SIDNEI JOVANOWICHS DA SILVA 138/2026 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.892,96
Sub-total 4.200,00

Fonte de Recurso: 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
29/06/2026 638.322.320-87 IRIS SALETE IORA 254/2026 LOCACAO DE IMOVEIS 4.200,00
Sub-total 20.270,10

Fonte de Recurso: 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
29/01/2026 44.139.116/0001-81 DAVID BENDER 48326410004 656/2026 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 261,00
29/01/2026 46.094.786/0001-54 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 659/2026 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 798,00
29/01/2026 44.139.116/0001-81 DAVID BENDER 48326410004 661/2026 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 350,91
29/06/2026 44.139.116/0001-81 DAVID BENDER 48326410004 7516/2026 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 260,40
02/07/2026 00.802.002/0001-02 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3784/2026 MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS 244,08
02/07/2026 91.083.212/0001-35 DENTARIA E DISTRIB HOSP PORTO ALEGRENSE 7410/2026 MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS 7.518,23
20/07/2026 02.016.440/0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A 122/2026 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 5.243,98
23/07/2026 12.889.035/0001-02 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 3798/2026 MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS 5.593,50
Sub-total 10.039,23

Fonte de Recurso: 2601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
30/06/2026 04.602.789/0001-01 DATEN TECNOLOGIA LTDA 7634/2026 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES 10.039,23
Sub-total 9.852,57

Fonte de Recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
13/07/2026 14.767.899/0001-87 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACIONAIS EPP 8931/2026 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS 4.952,57
13/07/2026 14.767.899/0001-87 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACIONAIS EPP 8932/2026 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 4.900,00
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