Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
8796 |
26/05/2023 |
I P E R G S |
693,01 |
693,01 |
693,01 |
8797 |
26/05/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
24.773,90 |
24.773,90 |
24.773,90 |
8798 |
26/05/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.141,04 |
1.141,04 |
1.141,04 |
8799 |
26/05/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.612,25 |
1.612,25 |
1.612,25 |
8884 |
29/05/2023 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
746,00 |
746,00 |
746,00 |
8885 |
29/05/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
193,65 |
193,65 |
193,65 |
8913 |
30/05/2023 |
ELEMAR BUDKE |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
8928 |
30/05/2023 |
NEIVA WITTE |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
8929 |
30/05/2023 |
FABIANA RITTER GRAVE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8930 |
30/05/2023 |
TELMO REGIS DA SILVA KLAFKE |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
8989 |
31/05/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
370,28 |
370,28 |
370,28 |
9024 |
31/05/2023 |
ML COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
5.695,00 |
5.695,00 |
5.695,00 |
9061 |
05/06/2023 |
DELI MARGARIDA ROQUE ME |
6.791,50 |
6.791,50 |
6.791,50 |
9063 |
05/06/2023 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
9067 |
05/06/2023 |
JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
9093 |
06/06/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
336,00 |
336,00 |
336,00 |
9094 |
06/06/2023 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
9095 |
06/06/2023 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
1.965,00 |
1.965,00 |
1.965,00 |
9116 |
06/06/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
693,00 |
693,00 |
693,00 |
9160 |
06/06/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.841,30 |
2.841,30 |
2.841,30 |
Sub-total |
51.085,93 |
51.085,93 |
51.085,93 |