Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
8100 |
24/05/2023 |
INSTITUTO FILHOS DO CORAÇÃO |
39.600,00 |
39.600,00 |
39.600,00 |
8105 |
25/05/2023 |
COOPERATIVA DE CREDITO ROTA DAS TERRAS - SICREDI R |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8115 |
25/05/2023 |
MARLUCE FRANCIELI MARTINS 02028710020 |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
8120 |
25/05/2023 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
15.795,84 |
15.795,84 |
15.795,84 |
8121 |
25/05/2023 |
CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER |
96,30 |
96,30 |
96,30 |
8122 |
25/05/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
232,38 |
232,38 |
232,38 |
8123 |
25/05/2023 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
1.798,50 |
1.798,50 |
1.798,50 |
8150 |
26/05/2023 |
FUNERARIA CONRAD LTDA ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
8289 |
26/05/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.086,05 |
4.086,05 |
4.086,05 |
8290 |
26/05/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
245,16 |
245,16 |
245,16 |
8291 |
26/05/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
408,60 |
408,60 |
408,60 |
8292 |
26/05/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
663,57 |
663,57 |
663,57 |
8293 |
26/05/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
131,77 |
131,77 |
131,77 |
8294 |
26/05/2023 |
I P E R G S |
370,65 |
370,65 |
370,65 |
8750 |
26/05/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
8.762,28 |
8.762,28 |
8.762,28 |
8751 |
26/05/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
8.792,31 |
8.792,31 |
8.792,31 |
8752 |
26/05/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
358,06 |
358,06 |
358,06 |
8753 |
26/05/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
213,60 |
213,60 |
213,60 |
8754 |
26/05/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
9.622,17 |
9.622,17 |
9.622,17 |
8755 |
26/05/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
3.860,74 |
3.860,74 |
3.860,74 |
Sub-total |
103.637,98 |
103.637,98 |
103.637,98 |