Exercício: 2013 |
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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7303 | 17/09/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 140,11 | 140,11 | 140,11 |
7304 | 17/09/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 92,66 | 92,66 | 92,66 |
7305 | 17/09/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 228,00 | 228,00 | 228,00 |
7306 | 17/09/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 30,34 | 30,34 | 30,34 |
7365 | 19/09/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 64,05 | 64,05 | 64,05 |
8132 | 16/10/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 115,01 | 115,01 | 115,01 |
8222 | 21/10/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 112,09 | 112,09 | 112,09 |
8223 | 21/10/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 132,69 | 132,69 | 132,69 |
8224 | 21/10/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 64,05 | 64,05 | 64,05 |
8225 | 21/10/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 12,29 | 12,29 | 12,29 |
Sub-total | 991,29 | 991,29 | 991,29 |
Primeiro < 3 4 5 6 7 8 9 > |