Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
7132 |
20/12/2017 |
FERRAMENTAS |
78,37 |
78,37 |
78,37 |
7133 |
20/12/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
1.819,27 |
1.819,27 |
1.819,27 |
7134 |
20/12/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
186,00 |
186,00 |
186,00 |
7138 |
20/12/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
363,90 |
363,90 |
363,90 |
7139 |
20/12/2017 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
11,40 |
11,40 |
11,40 |
7140 |
20/12/2017 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
884,44 |
884,44 |
884,44 |
7160 |
21/12/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
7162 |
21/12/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
9,30 |
9,30 |
9,30 |
7163 |
21/12/2017 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.312,61 |
1.312,61 |
1.312,61 |
7166 |
21/12/2017 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
714,50 |
714,50 |
714,50 |
7322 |
26/12/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
7324 |
26/12/2017 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
29,60 |
29,60 |
29,60 |
7326 |
26/12/2017 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
3.312,35 |
3.312,35 |
3.312,35 |
Sub-total |
9.440,74 |
9.440,74 |
9.440,74 |
Total |
112.154,95 |
112.154,95 |
112.154,95 |