Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2087 | 28/04/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 25.863,32 | 25.863,32 | 25.863,32 |
2089 | 28/04/2025 | SUBSIDIOS | 6.283,22 | 6.283,22 | 6.283,22 |
2091 | 28/04/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 30.936,74 | 30.936,74 | 30.936,74 |
2093 | 28/04/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 6.087,20 | 6.087,20 | 6.087,20 |
2095 | 28/04/2025 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 22.635,13 | 22.635,13 | 22.635,13 |
2096 | 28/04/2025 | PENSÕES - PESSOAL CIVIL | 17.838,72 | 17.838,72 | 17.838,72 |
2097 | 28/04/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 182.129,22 | 182.129,22 | 182.129,22 |
2100 | 28/04/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 215.429,54 | 215.429,54 | 215.429,54 |
2102 | 28/04/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 27.319,72 | 27.319,72 | 27.319,72 |
2104 | 28/04/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 21.813,48 | 21.813,48 | 21.813,48 |
2108 | 28/04/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 151.247,66 | 151.247,66 | 151.247,66 |
2109 | 28/04/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 95.052,71 | 95.052,71 | 95.052,71 |
2110 | 28/04/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 9.924,77 | 9.924,77 | 9.924,77 |
2113 | 28/04/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 19.536,96 | 19.536,96 | 19.536,96 |
2115 | 28/04/2025 | SUBSIDIOS | 11.555,56 | 11.555,56 | 11.555,56 |
2117 | 28/04/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 45.709,13 | 45.709,13 | 45.709,13 |
2119 | 28/04/2025 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | 8.910,11 | 8.910,11 | 8.910,11 |
2120 | 28/04/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 5.248,77 | 5.248,77 | 5.248,77 |
2121 | 28/04/2025 | SUBSIDIOS | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
2125 | 28/04/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 11.510,03 | 11.510,03 | 11.510,03 |
Sub-total | 921.531,99 | 921.531,99 | 921.531,99 |
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