Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2714 | 28/05/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 27.319,72 | 27.319,72 | 27.319,72 |
2715 | 28/05/2025 | LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA | 20.570,72 | 20.570,72 | 20.570,72 |
2717 | 28/05/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 2.650,25 | 2.650,25 | 2.650,25 |
2719 | 28/05/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 21.831,41 | 21.831,41 | 21.831,41 |
2720 | 28/05/2025 | LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA | 5.144,65 | 5.144,65 | 5.144,65 |
2722 | 28/05/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 87.442,99 | 87.442,99 | 87.442,99 |
2723 | 28/05/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 4.249,36 | 4.249,36 | 4.249,36 |
2724 | 28/05/2025 | LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA | 5.499,45 | 5.499,45 | 5.499,45 |
2727 | 28/05/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 21.948,09 | 21.948,09 | 21.948,09 |
2729 | 28/05/2025 | SUBSIDIOS | 6.283,22 | 6.283,22 | 6.283,22 |
2731 | 28/05/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 48.355,90 | 48.355,90 | 48.355,90 |
2732 | 28/05/2025 | LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA | 10.868,80 | 10.868,80 | 10.868,80 |
2734 | 28/05/2025 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | 11.706,72 | 11.706,72 | 11.706,72 |
2735 | 28/05/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 4.697,30 | 4.697,30 | 4.697,30 |
2736 | 28/05/2025 | SUBSIDIOS | 9.858,12 | 9.858,12 | 9.858,12 |
2740 | 28/05/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 11.510,03 | 11.510,03 | 11.510,03 |
2741 | 28/05/2025 | LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA | 2.454,40 | 2.454,40 | 2.454,40 |
2743 | 28/05/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 43.820,33 | 43.820,33 | 43.820,33 |
2744 | 28/05/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 407,15 | 407,15 | 407,15 |
2745 | 28/05/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 3.476,44 | 3.476,44 | 3.476,44 |
Sub-total | 350.095,05 | 350.095,05 | 350.095,05 |
Primeiro < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > |