Exercício: 2025 |
Nome do Credor: JESSICA ROZA DOS SANTOS 00938654063 |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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1854 | 17/03/2025 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
2378 | 10/04/2025 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 788,00 | 0,00 | 0,00 |
Sub-total | 1.188,00 | 400,00 | 400,00 | ||
Total | 1.188,00 | 400,00 | 400,00 |