Exercício: 2025 |
Nome do Credor: BRASIL TELECOM SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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1216 | 20/02/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 173,88 | 173,88 | 173,88 |
1220 | 20/02/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 294,99 | 294,99 | 294,99 |
1258 | 24/02/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 439,90 | 439,90 | 439,90 |
1359 | 26/02/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 133,83 | 133,83 | 133,83 |
1645 | 27/02/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 566,40 | 566,40 | 566,40 |
Sub-total | 1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 | ||
Total | 1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |