Despesas Orçamentárias por Programa
Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
0014 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO |
26.555,44 |
4.595,50 |
4.595,50 |
4.595,50 |
0015 - EDIFICACAO PUBLICA |
93.028,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0017 - ORGANIZACAO E MODERN.ADMINISTRATIVA |
670.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0019 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA |
110.000,00 |
73.266,70 |
73.266,70 |
73.266,70 |
0024 - INFORMÁTICA |
6.306,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0038 - SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO |
42.542,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0040 - SERV.PROTEC.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
208.802,00 |
67.050,00 |
7.650,00 |
7.650,00 |
0041 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO |
62.313,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0042 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL |
1.072.128,26 |
262.595,75 |
231.597,71 |
226.070,03 |
0043 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA |
191.296,69 |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0047 - ASSISTÊNCIA BÁSICA |
104.951,00 |
34.223,10 |
34.223,10 |
34.223,10 |
0055 - ZOONOSES E VETORES |
30.211,65 |
12.479,28 |
12.479,28 |
12.479,28 |
0056 - ORIENTACAO E COMPLEMENTACAO ALIMENTAR |
647.152,88 |
316.585,40 |
316.585,40 |
316.585,40 |
0064 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA |
845.091,80 |
78.325,45 |
58.782,68 |
58.193,63 |
0065 - QUALIFICACAO E REQUALIF.PROFISSIONAL |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0067 - ACESSO, MANUT.QUALIF.ENSINO FUNDAMENTAL |
20.776,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0074 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL |
1.035.170,93 |
231.498,80 |
113.878,40 |
113.592,32 |
0077 - MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA |
123.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0078 - POLITICA HABITACIONAL |
798.815,82 |
129.320,47 |
129.320,47 |
129.320,47 |
0079 - ABASTECIMENTO DE AGUA |
145.416,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0082 - PROTECAO DO MEIO AMBIENTE |
218.733,19 |
51.006,64 |
35.844,64 |
35.466,20 |
0093 - MECANIZAÇÃO AGRICOLA |
457.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0094 - SEMENTES E MUDAS |
320.874,87 |
243.028,18 |
196.587,78 |
196.587,78 |
0098 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL |
411.706,31 |
215.164,05 |
177.786,35 |
165.386,35 |
0104 - DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS |
88.148,10 |
46.056,50 |
46.056,50 |
46.056,50 |
0106 - ASSIST.E ACOMP.PRODUÇÃO AGRIC.FAMILIAR |
491.904,29 |
73.868,10 |
72.218,10 |
72.218,10 |
0107 - DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0108 - PROMOÇÃO AGRÍCOLA |
1.949.264,39 |
503.967,28 |
474.501,56 |
465.044,50 |
0114 - PROMOÇÃO DO TURISMO |
13.389,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0123 - SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
23.347,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0124 - CONSTR., REST.E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS |
5.289.263,73 |
1.200.510,31 |
1.046.653,63 |
1.012.612,00 |
0127 - APOIO DESENV.DO DESPORTO COMUNITARIO |
2.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0129 - AMORT.E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA |
490.643,69 |
412.958,19 |
243.152,79 |
243.152,79 |
0131 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
845.292,55 |
491.331,70 |
183.759,56 |
183.759,56 |
0132 - CONTROLE INTERNO |
79.520,00 |
1.004,55 |
1.004,55 |
1.004,55 |
0137 - SERVIÇOS URBANOS |
6.966.817,28 |
1.288.615,56 |
855.776,50 |
834.856,50 |
0139 - APOIO ADMINIST. - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
4.599.866,31 |
1.720.594,31 |
1.460.114,04 |
1.423.830,74 |
0141 - SAÚDE PARA TODOS |
11.155.452,80 |
3.860.546,85 |
2.807.086,20 |
2.778.873,04 |
0142 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
508.973,10 |
289.255,20 |
166.923,35 |
166.597,78 |
0143 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PACS |
2.100.903,77 |
443.262,90 |
443.262,90 |
431.365,98 |
0144 - ESCOLA PARA TODOS |
10.626.597,83 |
3.403.738,80 |
2.937.696,31 |
2.876.548,84 |
0145 - DESENV.DO LAZER E DESPORTO COMUNITÁRIO |
547.311,80 |
66.269,33 |
37.269,33 |
29.279,33 |
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
550.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL |
54.052.470,86 |
15.578.118,90 |
12.168.073,33 |
11.938.616,97 |