Exercício: 2013 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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6091 | 13/12/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 138,11 | 138,11 | 138,11 |
Sub-total | 138,11 | 138,11 | 138,11 | ||
Total | 38.119,27 | 38.119,27 | 38.119,27 |
Primeiro < 6 7 8 9 10 |