Exercício: 2013 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
3149 | 10/07/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 50,76 | 50,76 | 50,76 |
3150 | 10/07/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 36,84 | 36,84 | 36,84 |
3151 | 10/07/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 272,51 | 272,51 | 272,51 |
3679 | 09/08/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 35,36 | 35,36 | 35,36 |
3680 | 09/08/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 321,36 | 321,36 | 321,36 |
3681 | 09/08/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 1.310,67 | 1.310,67 | 1.310,67 |
3682 | 09/08/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 546,46 | 546,46 | 546,46 |
3683 | 09/08/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 531,07 | 531,07 | 531,07 |
3684 | 09/08/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 571,90 | 571,90 | 571,90 |
3685 | 09/08/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 39,19 | 39,19 | 39,19 |
Sub-total | 3.716,12 | 3.716,12 | 3.716,12 |
Primeiro < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > |