Exercício: 2013 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
2097 | 16/05/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 1.338,81 | 1.338,81 | 1.338,81 |
2098 | 16/05/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 571,75 | 571,75 | 571,75 |
2099 | 16/05/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 437,67 | 437,67 | 437,67 |
2100 | 16/05/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 116,76 | 116,76 | 116,76 |
2101 | 16/05/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 661,01 | 661,01 | 661,01 |
2102 | 16/05/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 535,80 | 535,80 | 535,80 |
2126 | 17/05/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 115,47 | 115,47 | 115,47 |
2610 | 07/06/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 922,71 | 922,71 | 922,71 |
2611 | 07/06/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 111,80 | 111,80 | 111,80 |
2612 | 07/06/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 566,12 | 566,12 | 566,12 |
Sub-total | 5.377,90 | 5.377,90 | 5.377,90 |
< 1 2 3 4 5 6 7 8 > Último |