Exercício: 2013 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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452 | 14/02/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 372,80 | 372,80 | 372,80 |
453 | 14/02/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 698,44 | 698,44 | 698,44 |
454 | 14/02/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 89,41 | 89,41 | 89,41 |
456 | 14/02/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 255,76 | 255,76 | 255,76 |
886 | 11/03/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 456,12 | 456,12 | 456,12 |
887 | 11/03/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 557,59 | 557,59 | 557,59 |
888 | 11/03/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 688,52 | 688,52 | 688,52 |
889 | 11/03/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 106,38 | 106,38 | 106,38 |
890 | 11/03/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 75,80 | 75,80 | 75,80 |
891 | 11/03/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 351,76 | 351,76 | 351,76 |
Sub-total | 3.652,58 | 3.652,58 | 3.652,58 |
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