Exercício: 2013 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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4304 | 10/09/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 311,17 | 311,17 | 311,17 |
4305 | 10/09/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 357,34 | 357,34 | 357,34 |
4319 | 11/09/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 1.151,06 | 1.151,06 | 1.151,06 |
4320 | 11/09/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 296,03 | 296,03 | 296,03 |
4321 | 11/09/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 634,90 | 634,90 | 634,90 |
4322 | 11/09/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 554,23 | 554,23 | 554,23 |
4323 | 11/09/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 48,32 | 48,32 | 48,32 |
4331 | 11/09/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 50,44 | 50,44 | 50,44 |
4845 | 08/10/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 625,06 | 625,06 | 625,06 |
4857 | 09/10/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 463,97 | 463,97 | 463,97 |
Sub-total | 4.492,52 | 4.492,52 | 4.492,52 |
Primeiro < 3 4 5 6 7 8 9 10 > |