Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
2327 |
01/04/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
102,90 |
102,90 |
102,90 |
2328 |
01/04/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
2329 |
01/04/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
2330 |
01/04/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
2331 |
01/04/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
2332 |
01/04/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
2333 |
01/04/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
2334 |
01/04/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
656,10 |
656,10 |
656,10 |
3067 |
28/04/2025 |
EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE |
276,00 |
276,00 |
0,00 |
3140 |
02/05/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
0,00 |
3141 |
02/05/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
0,00 |
3142 |
02/05/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
0,00 |
3143 |
02/05/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
594,00 |
594,00 |
0,00 |
3145 |
02/05/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
0,00 |
3146 |
02/05/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
396,00 |
396,00 |
0,00 |
3147 |
02/05/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
594,00 |
594,00 |
0,00 |
3148 |
02/05/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
198,00 |
198,00 |
0,00 |
3149 |
02/05/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
0,00 |
3150 |
02/05/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
102,90 |
102,90 |
0,00 |
3151 |
02/05/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
0,00 |
Sub-total |
5.594,70 |
5.594,70 |
2.096,40 |