Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2327 |
01/04/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
102,90 |
102,90 |
102,90 |
| 2328 |
01/04/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 2329 |
01/04/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 2330 |
01/04/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 2331 |
01/04/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 2332 |
01/04/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 2333 |
01/04/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 2334 |
01/04/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
656,10 |
656,10 |
656,10 |
| 3067 |
28/04/2025 |
EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE |
276,00 |
276,00 |
276,00 |
| 3140 |
02/05/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 3141 |
02/05/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 3142 |
02/05/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 3143 |
02/05/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
594,00 |
594,00 |
594,00 |
| 3145 |
02/05/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 3146 |
02/05/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
396,00 |
396,00 |
396,00 |
| 3147 |
02/05/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
594,00 |
594,00 |
594,00 |
| 3148 |
02/05/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
| 3149 |
02/05/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 3150 |
02/05/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
102,90 |
102,90 |
102,90 |
| 3151 |
02/05/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| Sub-total |
5.594,70 |
5.594,70 |
5.594,70 |