Despesas Orçamentárias por Órgão
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
3243 |
01/06/2023 |
VIMESQU COMERCIO DE VIDROS LTDA |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
3448 |
13/06/2023 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
826,06 |
826,06 |
826,06 |
3454 |
14/06/2023 |
ELOIR MULLER - ME |
1.592,05 |
1.592,05 |
1.592,05 |
3459 |
14/06/2023 |
ELOIR MULLER - ME |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
3586 |
22/06/2023 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
557,71 |
557,71 |
557,71 |
3761 |
27/06/2023 |
GREICIELE DA SILVA MULLER |
1.134,00 |
1.134,00 |
1.134,00 |
3811 |
28/06/2023 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
292,15 |
292,15 |
292,15 |
3825 |
30/06/2023 |
VALDIR LAVA 23536390030 |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
3864 |
03/07/2023 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
297,67 |
297,67 |
297,67 |
4052 |
11/07/2023 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
655,72 |
655,72 |
655,72 |
4204 |
18/07/2023 |
JAQUELINE MARIA VERDI WINK |
455,00 |
455,00 |
455,00 |
4217 |
19/07/2023 |
ELOIR MULLER - ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
4223 |
19/07/2023 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
304,02 |
304,02 |
304,02 |
4415 |
27/07/2023 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
573,73 |
573,73 |
573,73 |
4647 |
07/08/2023 |
ÁGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI |
1.392,00 |
1.392,00 |
1.392,00 |
5159 |
29/08/2023 |
OSEIAS MARTINS DOS SANTOS MS METALURGICA |
1.125,00 |
1.125,00 |
1.125,00 |
5559 |
13/09/2023 |
THAIS DOS SANTOS |
539,70 |
539,70 |
539,70 |
5952 |
29/09/2023 |
ZP DIGITAL IMPRESSOS LTDA ME |
616,00 |
616,00 |
616,00 |
6145 |
04/10/2023 |
MECANICA WE LTDA |
44,00 |
44,00 |
44,00 |
6184 |
04/10/2023 |
CLAUDIA EDIELE M. DOS SANTOS |
288,00 |
288,00 |
288,00 |
Sub-total |
13.042,81 |
13.042,81 |
13.042,81 |