Despesas Orçamentárias por Órgão
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
804 |
07/02/2024 |
DIOSEF GALATTO 01522611096 |
695,00 |
695,00 |
695,00 |
1116 |
20/02/2024 |
CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE |
1.143,26 |
1.143,26 |
1.143,26 |
2582 |
12/04/2024 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
6.022,92 |
6.022,92 |
6.022,92 |
2839 |
22/04/2024 |
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
11.700,00 |
11.700,00 |
11.700,00 |
3138 |
06/05/2024 |
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD |
250,72 |
250,72 |
250,72 |
3256 |
15/05/2024 |
VINICIUS MOHR PROD ODONTOLOGICOS LTDA ME |
10.895,30 |
10.895,30 |
10.895,30 |
9513 |
23/12/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
259,94 |
259,94 |
259,94 |
9519 |
23/12/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
6.684,73 |
6.684,73 |
6.684,73 |
9520 |
23/12/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.465,52 |
2.465,52 |
2.465,52 |
9521 |
23/12/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
6.266,72 |
6.266,72 |
6.266,72 |
9522 |
23/12/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
3.566,26 |
3.566,26 |
3.566,26 |
9523 |
23/12/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
6.478,70 |
6.478,70 |
6.478,70 |
9524 |
23/12/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.325,00 |
2.325,00 |
2.325,00 |
9525 |
23/12/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
269,95 |
269,95 |
269,95 |
9526 |
23/12/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
269,95 |
269,95 |
269,95 |
9527 |
23/12/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
329,94 |
329,94 |
329,94 |
9528 |
23/12/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
269,95 |
269,95 |
269,95 |
Sub-total |
59.893,86 |
59.893,86 |
59.893,86 |
Total |
59.893,86 |
59.893,86 |
59.893,86 |