Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6705 |
30/09/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.809,56 |
2.809,56 |
2.809,56 |
| 6714 |
30/09/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
28.007,18 |
28.007,18 |
28.007,18 |
| 6715 |
30/09/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.169,46 |
1.169,46 |
1.169,46 |
| 7333 |
29/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
28.007,18 |
28.007,18 |
28.007,18 |
| 7334 |
29/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.169,46 |
1.169,46 |
1.169,46 |
| 7346 |
29/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
693,43 |
693,43 |
693,43 |
| 8067 |
27/11/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.720,06 |
8.720,06 |
8.720,06 |
| 8068 |
27/11/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
288,15 |
288,15 |
288,15 |
| 8069 |
27/11/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.873,75 |
1.873,75 |
1.873,75 |
| 8076 |
27/11/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
28.007,18 |
28.007,18 |
28.007,18 |
| 8077 |
27/11/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.169,46 |
1.169,46 |
1.169,46 |
| 8078 |
27/11/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.702,00 |
3.702,00 |
3.702,00 |
| 8090 |
27/11/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.311,44 |
2.311,44 |
2.311,44 |
| Sub-total |
107.928,31 |
107.928,31 |
107.928,31 |
| Total |
399.913,48 |
399.913,48 |
399.913,48 |