Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 568 |
29/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 1398 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 2206 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.680,00 |
4.680,00 |
4.680,00 |
| 2986 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.830,40 |
2.830,40 |
2.830,40 |
| 2990 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.999,97 |
2.999,97 |
2.999,97 |
| 3716 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
5.660,82 |
5.660,82 |
5.660,82 |
| 4398 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.886,94 |
1.886,94 |
1.886,94 |
| 5274 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.773,88 |
3.773,88 |
3.773,88 |
| 5997 |
28/08/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.773,88 |
3.773,88 |
3.773,88 |
| 6765 |
30/09/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.773,88 |
3.773,88 |
3.773,88 |
| 7403 |
29/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.773,88 |
3.773,88 |
3.773,88 |
| 8139 |
27/11/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.773,88 |
3.773,88 |
3.773,88 |
| Sub-total |
44.127,53 |
44.127,53 |
44.127,53 |
| Total |
44.127,53 |
44.127,53 |
44.127,53 |