Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
1212 |
26/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
872,20 |
872,20 |
872,20 |
1213 |
26/03/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
654,15 |
654,15 |
654,15 |
1220 |
26/03/2025 |
ISAIAS DA ROCHA BRIZOLA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
1221 |
26/03/2025 |
JOSELINO DA SILVA BRIZOLLA |
39,99 |
39,99 |
39,99 |
1222 |
26/03/2025 |
Elton Luiz Gonzatti |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
1223 |
26/03/2025 |
CATARINA CANDIDA ZANDONA GONZATTI |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
1227 |
26/03/2025 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
658,00 |
658,00 |
658,00 |
1236 |
26/03/2025 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
1237 |
26/03/2025 |
SOLIMAR AVRELLA |
2.580,00 |
2.580,00 |
2.580,00 |
1239 |
26/03/2025 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
1242 |
26/03/2025 |
MAGAZINE LUIZA S A |
3.099,00 |
3.099,00 |
3.099,00 |
1243 |
26/03/2025 |
Cristina Nunes Borba |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1248 |
26/03/2025 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
1249 |
26/03/2025 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
1251 |
26/03/2025 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
1256 |
26/03/2025 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
1257 |
26/03/2025 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
1258 |
26/03/2025 |
JOSE LAUDERI SIGNORI |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
1259 |
26/03/2025 |
VALDELI TONELLO BUENO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
1261 |
26/03/2025 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
650,75 |
650,75 |
650,75 |
Sub-total |
13.114,09 |
13.114,09 |
13.114,09 |