Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
2918 |
19/02/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
118,10 |
118,10 |
118,10 |
2919 |
19/02/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
3.012,28 |
3.012,28 |
3.012,28 |
2920 |
19/02/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
4.089,22 |
4.089,22 |
4.089,22 |
2921 |
19/02/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
596,99 |
596,99 |
596,99 |
2922 |
19/02/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.921,31 |
1.921,31 |
1.921,31 |
2923 |
19/02/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
38,43 |
38,43 |
38,43 |
2924 |
19/02/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
263,22 |
263,22 |
263,22 |
3311 |
20/02/2020 |
PASQUALOTTO & FETZNER LTDA |
7.410,00 |
7.410,00 |
7.410,00 |
3313 |
20/02/2020 |
BRITA IBIRUBA IND E COMERCIO LTDA |
240,80 |
240,80 |
240,80 |
3314 |
20/02/2020 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
444,15 |
444,15 |
444,15 |
3315 |
20/02/2020 |
MATT & MATT LTDA |
2.176,40 |
2.176,40 |
2.176,40 |
3316 |
20/02/2020 |
MOVEIS E ESQUADRIAS BUDKE LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
3317 |
20/02/2020 |
HELIEL SEVERO HELLER |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
3318 |
20/02/2020 |
JAIRO PEREIRA 01145414001 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
3319 |
20/02/2020 |
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
696,00 |
696,00 |
696,00 |
3320 |
20/02/2020 |
LOJAS BECKER LTDA |
64,90 |
64,90 |
64,90 |
3321 |
20/02/2020 |
ADILSON WACHTER ME |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
3322 |
20/02/2020 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
3323 |
20/02/2020 |
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
2.055,00 |
2.055,00 |
2.055,00 |
3324 |
20/02/2020 |
ALISSON LUIS ULRICH ME |
16.000,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
Sub-total |
41.846,80 |
41.846,80 |
41.846,80 |