Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12156 |
31/08/2020 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS ME |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
12473 |
15/09/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.861,20 |
1.861,20 |
1.861,20 |
12542 |
16/09/2020 |
LEOMAR LEITE 99365170087 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
12688 |
22/09/2020 |
ALISSON LUIS ULRICH |
6.294,00 |
6.294,00 |
6.294,00 |
12689 |
22/09/2020 |
ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVIÇOS DE ROTOMOLDAGEM LTD |
7.570,00 |
7.570,00 |
7.570,00 |
13026 |
25/09/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
7.590,77 |
7.590,77 |
7.590,77 |
13027 |
25/09/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
579,69 |
579,69 |
579,69 |
13028 |
25/09/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
165,49 |
165,49 |
165,49 |
13029 |
25/09/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
2.190,39 |
2.190,39 |
2.190,39 |
13030 |
25/09/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
564,99 |
564,99 |
564,99 |
13031 |
25/09/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
753,32 |
753,32 |
753,32 |
13032 |
25/09/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.259,96 |
2.259,96 |
2.259,96 |
13882 |
16/10/2020 |
JOSEANE TESCK |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
13886 |
16/10/2020 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
576,75 |
576,75 |
576,75 |
13888 |
16/10/2020 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
275,60 |
275,60 |
275,60 |
13894 |
16/10/2020 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
517,26 |
517,26 |
517,26 |
13952 |
16/10/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.768,14 |
1.768,14 |
1.768,14 |
14024 |
20/10/2020 |
ALISSON LUIS ULRICH |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14069 |
21/10/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBA |
203,00 |
203,00 |
203,00 |
14407 |
26/10/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
8.268,76 |
8.268,76 |
8.268,76 |
Sub-total |
43.589,32 |
43.589,32 |
43.589,32 |